深圳市民政局2013年度部门决算

发布时间:2016-12-07 17:08

信息来源:深圳市民政局
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  第一部分 深圳市民政局概况

  一、单位职能

  深圳市民政局主要职能是:执行国家有关民政工作的方针、政策,拟定本市有关政策、法规和民政事业发展规划,包括拥军优属、军队离退休安置、社会组织管理、社区建设、区划管理、救灾救济、殡葬管理、流浪乞讨人员救助、孤残儿童抚养、彩票发行以及其他民政事务管理工作。

  二、机构设置  

  深圳市民政系统共设1局1办7处,下属单位13家,行政编制92人,事业编制379人,雇员编制12人。

  三、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,市民政局部门决算包括:市本级决算和市属事业单位决算。具体单位包括:深圳市民政局本级、深圳市社会福利中心、深圳市福利彩票发行中心、深圳市救助管理站、深圳市殡葬管理所、深圳市革命烈士陵园管理所、深圳市社会捐助接收管理服务中心、深圳市民间组织管理局、深圳市军供站等。

  第二部门 深圳市民政局2013年度部门决算公开表

  一、公共预算收入支出决算总表

 

   公开01表
部门:深圳市民政局   单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次 1栏    次 2
一、财政拨款收入140178.97一、一般公共服务30 
二、上级补助收入2228.15二、外交31 
三、事业收入34517.02三、国防32 
四、经营收入4 四、公共安全33 
五、附属单位缴款5 五、教育34 
六、其他收入61646.15六、科学技术35 
 7 七、文化体育与传媒36 
 8 八、社会保障和就业3733272.58
 9 九、医疗卫生38122.62
 10 十、节能环保39 
 11 十一、城乡社区事务40 
 12 十二、农林水事务41 
 13 十三、交通运输42 
 14 十四、资源勘探电力信息等事务43 
 15 十五、商业服务业等事务44 
 16 十六、金融监管等事务支出45 
 17 十七、地震灾后恢复重建支出46 
 18 十八、国土资源气象等事务47 
 19 十九、住房保障支出481,358.90
 20 二十、粮油物资管理事务49 
 21 二十一、储备事务支出50 
 22 二十二、国债还本付息支出51 
 23 二十三、其他支出5211478.21
 24  53 
本年收入合计2546570.29本年支出合计5446232.31
         用事业基金弥补收支差额26                 结余分配55359.54
         上年结转和结余273138.57                年末结转和结余563117.01
 28  57 
合计2949708.86合计5849708.86
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。
    25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。

  二、公共预算财政拨款支出决算表 

    公开02表
部门:深圳市民政局  单位:万元
项目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计40,251.0710,710.4029,540.68
208社会保障和就业28,753.848,379.8720,373.97
20802民政管理事务7,021.792,827.544,194.25
20803财政对社会保险基金的补助57.3157.310
20805行政事业单位离退休425.69425.690
20808抚恤137.5455.3282.22
20809退役安置9,954.16915.79,038.46
20810社会福利7,218.222,622.484,595.74
20813其他城市生活救助3,939.141,475.842,463.30
20815自然灾害生活救助000
210医疗卫生122.62122.620
21005医疗保障122.62122.620
221住房保障支出1,358.90843.9515
22102住房改革支出1,358.90843.9515
229其他支出10,015.721,364.018,651.71
22908彩票发行销售机构业务费安排的支出9,075.721,364.017,711.71
22999其他支出9400940
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 
    1栏=(2+3)栏。

第三部门 深圳市民政局2013部门决算情况说明

  一、公共预算收入支出决算总表说明

  (一)2013年度公共预算收入合计46,570.29万元,其中:财政拨款收入40,178.97万元;上级补助收入228.15万元,为中央和省拨款;事业收入4,517.02万元,主要为殡管所的经营收入和老人院的医疗收入;其他收入1,646.15万元,主要为以前年度政府采购资金。

  (二) 2013年度公共预算支出为46,232.31万元,其中:社会保障与就业支出33,272.58万元;医疗卫生支出122.62万元;住房保障支出1,358.90万元;其他支出11,478.21万元。

  二、公共预算财政拨款支出决算表说明

  (一)2013年当年度公共预算财政拨款支出为40,251.07万元,其中:基本支出为10,710.40万元,项目支出为29,540.68万元。

  (二)2013年当年度公共预算财政拨款支出按政府支出功能分类科目划分为:

  1、民政管理事务7,021.79万元,其中:基本支出2,827.54万元,项目支出4,194.25万元。

  2、财政对社会保险基金的补助57.31万元,其中:基本支出57.31万元。

  3、行政事业单位离退休425.69万元,其中:基本支出425.69万元。

  4、抚恤137.54万元,其中:基本支出55.32万元,项目支出82.22万元。

  5、退役安置9,954.16万元,其中:基本支出915.70万元,项目支出9038.46万元。

  6、社会福利7,218.22万元,其中:基本支出2,622.48万元,项目支出4,595.74万元。

  7、其他城市生活救助3,939.14万元,其中:基本支出1,475.84万元,项目支出2,463.30万元。

  8、医疗保障122.62万元,其中:基本支出122.62万元。

  9、住房保障支出1,358.90万元,其中:基本支出843.90万元,项目支出515万元。

  10、彩票发行销售机构业务费安排的支出9,075.72万元,其中:基本支出1,364.01万元,项目支出7,711.71万元。

  11、其他支出940万元,其中:项目支出940万元。

  三、2013年度部门预算执行情况

  2013年度支出预算为47,518.00万元,当年追加预算5,928.66万元,年度总预算为53,446.66万元,支出决算数为46,232.31万元,预算执行率为86.50%。

  四、收支科目名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  4.民政管理事务:反映民政管理事务支出。

  5.财政对社会保险基金的补助:反映财政对社会保险基金的补助支出。

  6.行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休人员综合定额。

  7.抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

  8.退役安置:反映用于退伍军人的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

  9.社会福利:反映社会福利事务支出。

  10.其他城市生活救助:反映用于城市居民贫困人员基本生活保障的其他支出。

  11.医疗保障:反映行政事业单位按照社保缴纳基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

  12.住房改革支出:反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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